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2025年度中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校预算公开

访问次数: 1 来源:党 校莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年度中共莫力达瓦达斡尔族

自治旗委员会党校预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间:  2025    年   2   月  28  日

公开时间:  2025    年   3   月  11  日

 

目    录

 

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况 三、2025 年度部门(单位)主要工作任务及目标 第二部分 2025 年度部门(单位)预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公 ”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、 国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、 国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

 

 

第三部分 第四部分

第五部分

名词解释

预算公开联系方式及信息反馈渠道

2025 年度部门(单位)预算表

 

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  部门(单位)概况

、主要职能、职责

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校(莫力达瓦达斡尔族自治旗行政干部学校、莫力达瓦达斡尔族自治旗社会主义学校)贯彻党中央关于党员干部教育培训工作和党校、行政学院、社会主义学院工作的方针政策,落实自治区党委、市委和旗委相关部署。主要职责是:

(一)承担马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想;开展党的路线、方针和政策的研究宣传;开展重大理论研究和现实问题研究,为旗委、旗政府决策提供咨询服务。

(二)承办旗委、旗政府以及相关部门举办的各类专题研讨班;承办全旗科级领导干部、优秀中青年干部、莫力达瓦达斡尔族自治旗直属企事业单位领导干部、少数民族干部、理论宣传骨干培训班; 承办全旗公务员更新知识培训班;承办民主党派、无党派人士、统一战线其他领域代表人士以及统战工作干部培训班。

(三)承担在校学员的马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育;负责对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见。

(四)开展学术合作与交流;组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。

(五)参与旗委关于党校、行政学院、社会主义学院工作政策以及干部培训计划的制定工作。

(六)承担旗委、旗政府交办的其他相关工作。

、机构设置及决算单位构成情况

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校(莫力达瓦达斡尔族自治旗行政干部学校、莫力达瓦达斡尔族自治旗社会主义学校)设6个内设机构:

(一)办公室。负责学校日常运转的综合协调、文秘会务、信息督查、对外宣传、机要保密、档案管理等工作;负责学校的人事编制管理、财务管理、后勤保障、校园文化建设等工作。

(二)教研室。负责编制、实施教学发展规划、计划,承担班次安排、课程设置、师资选配、理论宣讲、教学研究与改革、教学质量督导、教学考核评估等工作。

(三)组教室。负责各教学班次的日常管理工作,承担学员的报到、考勤、测评、阅卷、社会调查、学习研讨、学籍档案管理、健康文体活动等工作,承担各班次的教室布置、座位安排及教室设备管护工作。

(四)理研室。负责编制、实施科研咨询规划;承担科研课题的申报、立项、攻关、评估与考核、信息发布以及学术交流等管理工作;组织开展全旗经济和社会发展重点领域课题研究,为旗委、旗政府提供信息、咨询和政策建议。

(五)信息办公室。负责编制实施全校信息化建设规划,承担学校门户网站、多媒体、计算机网络与安全、日常设备维护和管理工作;负责教师队伍电化教学的培训。

(六)图书资料室。负责全校图书资料的征订、收发、入库建档等日常管理工作;定期开放阅览室和图书室,为教师和学员及时提供学习参考资料。

无下属单位

  1. 从预算单位构成看莫旗委党校预算包括:校本级预算。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校

公益一类事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2025 年度部门(单位)主要工作任务及目标

 

(一)抓好日常教学工作。不断充实教学内容,着力提高领导干部的政治觉悟和执政本领,夯实学员理论基础,加强学员党性修养,培养学员战略思维,提升体现莫旗特色教学课程的质量。不断创新教学方式,大力推行研究式教学方法,积极发展网络培训,推行线上线下相结合的混合教学模式。积极扶持教学急需的学科,形成突出党校特色,满足干部培训需要的学科体系。

(二)加强科研和决策咨询。推动教学培训、科学研究和决策咨询相互促进,协同发展,聚焦旗委政府中心工作、社会热点难点问题进行深入研究,提出有针对性的建议,推动决策咨询成果应用转化。

(三)加强学员管理。加强与培训教学主办单位、学员派出单位的协调配合,形成严格管理、严格监督的制度机制,加强对学员培训情况的考核。

(四)加强党校人才队伍建设。实施“名师工程”,完善一线教师学习进修等培养机制,积极营造开拓创新的教研环境,培养一批政治强、业务精、作风好的高素质教师队伍。完善青年理论学习小组制度,激发党校教师“传帮带”作用。深入落实教师集体备课制度、新课试讲制度、教学质量评估制度等一系列配套的制度体系,实现教学管理的制度化、规范化、科学化。

(五)加强校风和学风建设。坚持严以治校、严以治教、严以治学,强化校规校纪,秉承实事求是的党校校训,发扬党校光荣传统,引导我校教研人员潜心治学、虔诚问道、悉心育人,做到讲坛论坛有纪律、公开言论守规矩,引导教师精心治教,引导学员潜心研学,大力弘扬学习之风、朴素之风、清朗之风。落实意识形态工作责任制,严把授课内容政治关。坚持教育者首先受教育的理念,鼓励教师与教师之间,教师与学员之间交流学习方法及理论成果。

在今后的工作中,莫旗委党校将在旗委的坚强领导下,坚持以习近平总书记关于党校工作重要论述为指引,准确定位党校功能,及时发出党校声音,充分体现党校担当,以问题为导向,进一步把握党校办学治校规律,大力倡导担当精神,牢固树立“有解思维”,不断创新干部教育培训的载体,提升师资培训的覆盖面,多措并举努力提升我校教学和科研水平,紧扣高质量发展的新形势、新要求,立足我旗农区、民族地区、革命老区实际,持续打造具有本地特色的系列优质专题课程,加快构建党员干部政治能力、专业能力“双提升”课程体系,促进党员干部不断增强工作本领,系统掌握专业知识,全面提升工作能力。持续聚焦旗委政府重要工作、重大任务和重点关切,努力在建言献策方面不断推出成果,为莫旗高质量发展积极贡献党校力量。

 

 

第二部分  2025 年度部门(单位)预算情况说明

 

 

(一)收支预算总体情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2025 年度收入、支出预算总计480.65万元,与上年相比收、支预算总计各增加 25.99 万元,增长 5.72 %。其中:

(一)收入预算总计 480.65  万元。包括:

1 .本年收入合计    478.77    万元。

(1)一般公共预算拨款收入    478.77     万元,与上年相比增

加  24.11  万元,增长  5.3     %。主要原因是新增人员。

(2)政府性基金预算拨款收入     0     万元,与上年相比增加

(减少)    0       万元,增长(减少)      0    %。不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入     0     万元,与上年相比增

加(减少)    0  万元,增长(减少)  0    %。不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入      0     万元,与上年相比增加(减

少)    0       万元,增长(减少)    0      %。不存在此项内容。

(5)事业收入    0       万元,与上年相比增加(减少)       0     万

元,增长(减少)    0      %。不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入        0         万元,与上年相比增加(减

少)    0       万元,增长(减少)    0      %。不存在此项内容。

(7)上级补助收入     0       万元,与上年相比增加(减少)

万元,增长(减少)    0      %。不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入        0         万元,与上年相比增加(减

少)      0     万元,增长(减少)    0      %。不存在此项内容。

(9)其他收入      0     万元,与上年相比增加(减少)     0       万元,增长(减少)    0      %。不存在此项内容。

2 .上年结转结余      1.88    万元。与上年相比增加   1.88  万

元,增长  100  %。

(二)支出预算总计    480.65    万元。包括:

1 .本年支出合计  480.65      万元。

(1)教育(类)支出362.00万元,主要用于办公室运转,学员培训等方面支出。与上年相比增加15.14万元,增长4.36 %。主要原因是人员工资调整。

(2)社会保障和就业(类)支出 63.28  万元,主要用于工资、公用经费、缴纳养老保险和工伤保险。与上年相比增加4.66万元,增长7.95 %。主要原因是工作人员工资、保险调整。

(2)卫生健康(类)支出   21.84    万元,主要用于缴纳基本 医疗保险。与上年相比增加  1.64  万元,增长   8.12    %。主要原因是工作人员工资、保险调整。

(3)住房保障(类)支出    33.52     万元,主要用于缴纳基本 医疗保险。与上年相比增加    4.54   万元,增长   15.67    % 。主要原因是工作人员工资、保险调整。

2 .年终结转结余      0     万元,不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2025 年度收入预算总计 480.65  万元,包括本年收入  478.77  万元,上年结转结余   1.88  万元。其中:

本年一般公共预算收入     478.77  万元, 占   99.6   %;

本年政府性基金预算收入      0     万元, 占    0         %;

本年国有资本经营预算收入      0     万元, 占    0      %;

本年财政专户管理资金  0         万元, 占    0      %;

本年事业收入    0       万元, 占    0      %;

本年事业单位经营收入    0       万元, 占      0    %;

本年上级补助收入    0       万元, 占      0    %;

本年附属单位上缴收入      0     万元, 占    0      %;

本年其他收入    0       万元, 占      0    %;

上年结转结余的一般公共预算收入  0 万元,占    0      %; 

上年结转结余的政府性基金预算收入      0     万元,占      0     %; 上年结转结余的国有资本经营预算收入    0  万元,占  0      %; 上年结转结余的财政专户管理资金      0     万元, 占      0      %;

上年结转结余的单位资金    1.88      万元, 占     0.4     %。

 

 

图 1.收入预算图

 20250403103217464_zikzhY2J.jpg

 

三、支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2025 年度支出预算合计   480.65   万元,其中:

基本支出         466.77               万元, 占  97.11      %;

项目支出           13.88                万元, 占  2.89    %;

事业单位经营支出    0       万元, 占    0      %;

上缴上级支出       0           万元, 占      0    %;

对附属单位补助支出  0     万元, 占    0      %。

 

 

图 2.支出预算图

 

 20250403103412465_WKZUprit.jpg

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2025 年度财 政拨款收、支总预算   478.77      万元。与上年相比,财政拨款收、

支总计各增加   24.11     万元,增长  5.3    %。主要原因是新增人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2025 年度一 般公共预算财政拨款支出预算     478.77  万元 ,与上年相比增加

24.11   万元,增长  5.3    %。具体情况如下:

(一)教育(类)

干部教育年初预算数为360.13万元,与上年相比增加13.27万元,增长3.83%。主要原因是人员工资调整。

(二)社会保障和就业(类)

社会保障和就业类年初预算数为  63.28    万元,与上年相比增

加   4.66  万元。其中:

  1. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初 预算   23.27   万元,与上年相比减少    0.53   万元,下降2.23  %。变动原因:一名退休职工死亡。
  2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算   40.01   万元,与上年相比增加  5.19万

元,上升 14.91  %。变动原因:养老保险基数增加。

(二)卫生健康(类)

卫生健康类年初预算数为     21.84    万元,与上年相比增加

1.64   万元。其中:

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 21.84万元,与上年相比增加1.89万元,增长  9.47  %。变动原因大病保险细化为事业单位医疗。

(三)住房保障支出(类)

 

住房保障支出类年初预算数为  33.52   万元,与上年相比增加  4.54     万元。其中:

1 .住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算   33.52万元,与上年相比增加    4.54    万元,增长   15.67  %。变动原因:

住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2025 年度一

般公共预算财政拨款基本支出预算    466.77  万元,其中:

(一)人员经费  421.57    万元。主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费    45.2     万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2025 年度一般公共预算拨款安排的“ 三公” 经费预算支出  1.8万元,其中因公出国(境)费支出     0     万元, 占      0 %;公务用车购置及运行维护  费支出  1.8   万元, 占 100 %;公务接待费支出  0   万元, 占 0 %。

具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“ 三公” 经费预算支出 1.8万元,比

上年预算增加   0    万元,增长 0     %;其中:

1 .因公出国(境)费预算支出   0         万元,比上年预算增加

(减少)     0           万元,不存在此项内容。

2 .公务用车购置及运行维护费预算支出     1.8         万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出     0           万元,比上年预算增加

(减少)       0         万元,不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费预算支出   1.8  万元,比上年预算增加     0        万元。

3 .公务接待费预算支出           0             万元,比上年预算增加

(减少)     0           万元,不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2025 年度政府性基金支出预算支出  0     万元。与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(减少)  0      %。本部门(单位)无政府性基金预算支出。

 

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2025 年度国 有资本经营预算支出  0  万元。与上年相比增加(减少)     0    万

元,增长(减少)    0    %。本部门(单位)无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2025 年度预 算安排项目    4    个,项目预算总金额  13.88万元。其中,财政本年拨款金额  12   万元,财政拨款结转结余      0     万元,财政专户管理资金     0  万元,单位资金   1.88     万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党2025 年度机构运行经费预算支出   45.2    万元,与上年相比增加   2.42   万元,

增长 5.66 %。主要原因是:人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2025年度政府采购支出预算总额     0     万元,其中:拟采购货物支出  0万元、拟采购工程支出  0     万元、拟购买服务支出   0     万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校共有车辆  1 辆,其中,一般公务用车   0     辆、执法执勤用车       0  辆 、特种  专业技术用车  0     辆、业务用车  0     辆、其他用车  1      辆等 。 单   价 50 万元(含) 以上的通用设备     0     台(套),单价 100 万元(含)以上的专用设备   0     台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校2025年度填报绩效目标的预算项目3个,公开项目3个,公开项目占全部预项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 12  万元 , 占全部项目预算的 100 %。

 

 

第三部分  名词解释

 

 

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨

款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短

训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位 上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资

收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补

助支出。

八、“三公 ”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车 购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

支出。

九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

 

联系人:王雅楠            联系电话:15104958863

 

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