当前位置:网站首页 > 财务公开 > 信息浏览

2024财政预算公开

访问次数: 34 来源:总 工 会莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]

莫旗财政局所属莫旗总工会

2024年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月23日

 

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

  1. 部门收支总体情况表。
  2. 部门收入总体情况表。
  3. 部门支出总体情况表
  4. 财政拨款收支总体情况表。
  5. 一般公共预算支出情况表。
  6. 一般公共预算基本支出情况表。
  7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
  8. 政府性基金预算支出情况表。
  9. 项目支出绩效目标申报表
  10. 政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

根据(旗编办“三定”方案文件)写明单位主要职责和工作职能。

(一)维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

    (二)建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务和职能。

    (三)参与职能:发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

    (四)教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,莫旗财政局所属单位预算包括:莫旗总工会属事业单位预算。

(一)莫旗总工会所属单位机构及人员基本情况

莫旗总工会内设机构设置为6个,分别是:办公室、女工保障部、财务部、组宣经济部、帮扶中心、职工活动中心。

编制核定人数10人,在编在岗10人,退休12人,临时工16人。

 

第二部分 2024部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算142.51万元,比2023年预算增加22.15万元,上升18.4%,增加主要是由于人员工资变化。

支出预算142.51万元,比2023年预算增加22.15万元,上升18.4%,增加主要是由于人员工资变化。。

(一)部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入142.51万元,其中:一般公共预算拨款收入142.51万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出142.51万元,其中:基本支出142.51万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算142.51万元,包括:一般公共预算财政拨款142.51万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出100.88万元,占比70.8%,较上年预算数增加16.7万元,主要用于人员工资支出。

2.社会保障和就业支出24.77万元,占比17.4%,较上年预算数增加2.13万元,主要用于离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  1.  卫生健康支出6.86万元,占比4.8%,较上年预算数增加1.22万元,主要用于职工医疗保险费支出。
  2.  住房保障支出10万元,占比7%,较上年预算数增加2.1万元,主要用于职工住房公积金支出。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算(无政府性基金财政拨款需注明此项说明)

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门及所属单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年,我单位机关运行经费财政拨款预算6.5万元,与上年增加0.27万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算   万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末,莫旗总工会及所属单位共有车辆0辆,其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、较上年变化0。

单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2024年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:常玉芬  联系电话:4620351

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门所属单位预算公开20张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

 

扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈