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莫旗林业和草原局2020年部门决算公开报告

访问次数: 867 来源:林业和草原局莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)负责权限内林业和草原生态保护建设修复监督管理。拟订林业和草原生态保护建设修复的规划和年度计划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)负责权限内造林种草绿化工作。指导各类公益林、商品林的培育经营,指导、监督全民义务植树种草、乡村绿化工作。承担林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责碳汇造林项目的管理工作。

(三)负责权限内森林、草原、湿地资源的管理。拟订林地保护利用规划并组织实施,负责公益林划定和管理工作,管理国有林场的森林资源,负责森林资源管理和森林资源资产评估工作。按权限组织编制并监督执行林业森林采伐限额,负责木材运输证的管理与发放,指导林政防火检查站工作。组织实施森林保险、资源培育等工作。负责退耕还林管理、蚕业管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订莫旗湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责权限内荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理荒漠化和沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理工作。组织开展陆生野生动植物资源调查,承担陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)按权限监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整各类自然保护地的建议并按程序报批。组织自然遗产的申报,会同有关部门开展全旗自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护工作。

(七)负责权限内国有林场和种苗管理工作。指导国有林场、苗圃建设和发展,组织林木种子和草种种质资源普查,组织建立林草种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责林业产业化项目和龙头企业审核申报工作。

(八)负责林业和草原产业管理相关工作。拟订权限内林业和草原资源优化配置及木材利用政策,落实相关林草产业标准并监督实施,组织、指导林草产品质量监督、生态扶贫相关工作。

(九)负责国有林场森林草原防火工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。经旗应急指挥机构同意,以旗应急指挥机构的名义部署相关防治工作。

(十)负责权限内林业和草原相关行政执法工作。

(十一)负责推进权限内林业和草原改革相关工作。负责国有林场管理工作。指导、监督农村林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和城镇规划区以外的天然林保护工作。

(十二)负责权限内计划财务工作。提出部门预算并组织实施,监督林业和草原资金的管理和使用。监督管理林业和草原国有资产,按规定组织申报重点生态建设项目。参与拟订林业和草原经济调节和投资政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。编制林业和草原生态建设年度生产计划。

(十三)组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。负责林业和草原人才队伍建设。

(十四)依据《安全生产法》及有关行业领域法律法规的规定负责所属林场、林业行业安全生产责任制落实情况和职业健康监督管理工作。负责林业行业领域的安全生产统计分析工作。法律、法规和规章规定的其他安全生产和职业健康职责。

(十五)完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

林业和草原局为行政单位,下设4个事业单位为莫旗林业工作站、莫旗草原工作站、莫旗森林病虫害防治检疫站,和莫旗林木种苗站。

2020年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共5个,比上年减少2个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合计

 

 

 

一、按单位基本性质

 

 

 

行政单位

1

2

机构改革,减少森林草原防火工作站和森林公安局

事业单位

4

 

 

二、按执行会计制度

 

 

 

政府

5

2

机构改革,减少森林草原防火工作站和森林公安局

三、按单位预算级次

 

 

 

一级预算单位

1

0

 

二级预算单位

4

2

机构改革,减少森林草原防火工作站和森林公安局

四、按事业单位分类

 

 

 

行政类

1

 

 

公益一类

4

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本年度年初预算为936.13万元,实际收入为8433.48万元,增长部分为政策性增长和上级专项收入。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计22,196.43万元,其中:本年收入合计8,433.48万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余13,762.95万元;支出总计22,196.43万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余13,701.9万元。与2019年度相比,收入总计减少4,229.44万元,下降16%;支出总计减少4,229.44万元,增长下降16%。主要原因:政策性和上级专项收入减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计8,433.48万元,其中:财政拨款收入8,433.48万元,占100%;

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计8,494.53万元,其中:基本支出1,823.09万元,占21.5%;项目支出6,671.44万元,占78.5%;

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计22,196.43万元,其中:年初结转和结余13,762.95万元;支出总计22,196.43万元,其中:年末结转和结余13,701.9万元。与2019年度相比,收入减少4,229.44万元,下降16%;支出减少4,229.44万元,下降16%。主要原因:政策性和上级专项收入减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计8,494.53万元,其中:基本支出1,823.09万元,占21.5%;项目支出6,671.44万元,占78.5%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,823.09万元,其中:人员经费1,682.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等,较上年减少2,978.32万元,主要原因是:国有林场职工工资、社保缴费等由一般公共预算基本支出转为项目支出;公用经费140.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年减少489.06万元,主要原因是:项目结束及节约使用以及是减少不必要的开支,降低机关运行使用。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为44.79万元,支出决算为44.79万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为44.79万元,支出决算为44.79万元,完成预算的100%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是由于机构改革,森林草原防火工作站调入应急管理局,防火任务减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出44.79万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出44.79万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元,。

公务用车购置及运行维护费支出44.79万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年减少32.07万元,主要原因是由于机构改革,森林草原防火工作站调入应急管理局,防火任务减少,未购置车辆。公务用车运行维护费支出44.79万元,用于防火及森林保护,车均运维费1.24万元,公务用车运行维护费支出较上年减少62.86万元,主要原因是由于机构改革,森林草原防火工作站调入应急管理局,防火任务减少,财政拨款开支的公务用车保有量为36辆。

公务接待费支出0万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及5个项目,共涉及资金6,671.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;

组织对“ 生态护林员补助项目 ”、“ 森林生态效益补偿资金 ”、“ 天然林保护工程管护补助 ”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6,671.44万元。其中,对“ 生态护林员补助项目 ”、“ 森林生态效益补偿资金 ”、“ 天然林保护工程管护补助 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目均为优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映““ 生态护林员补助项目 ”、“ 森林生态效益补偿资金 ”、“ 天然林保护工程管护补助 ”等5 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.森林生态效益补偿资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为1163.18万元,执行数为1163.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过公益林管护工作,完成了莫旗公益林保护建设,达到了保护修复公益林的目标。

2.生态护林员补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为490万元,执行数为490万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了森林管护任务,达到了保护林地和生态的目标。

3.天然林保护工程管护补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为392.8万元,执行数为392.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了莫旗天然林保护建设,达到了保护修复天然林的目标。

4.森林抚育项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为740万元,执行数为740万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:森林抚育工作,完成了莫旗天然林保护建设,达到了保护和新增林地的目标。

5.完善退耕还林政策补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为17.94万元,执行数为17.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过退耕还林政策的实施,有效的保护和改善生态环境。

 

 

 

 

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

森林生态效益补偿资金

项目负责人及电话

穆显峰 15249455777

主管部门

林业和草原局

实施单位

九个国有林场

项目预算执行情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

1163.18

1163.18

10

100%%

10

其中: 本年财政拨款

1163.18

1163.18

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

安排222人管护公益林119.3万亩林地,管护补助资金共计1163.18万元

有效管护119.3万亩林地,拨付管护补助资金共计1163.18万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标
(60分)

数量指标

国家级公益林管护面积(万亩)

10

119.3

119.3

10

 

质量指标

管护完成面积合格率

20

100%

100%

20

 

时效指标

国家级公益林管护当期任务完成率

20

100%

100%

20

 

成本指标

国有国家级公益林管护中央财政补助标准(元/亩)

10

10

10

10

 

效益指标
(30分)

社会效益指标

国家级公益林提供管护岗位(人)

10

222

222

10

 

生态效益指标

森林、湿地生态系统生态效益发挥

10

明显

明显

10

 

可持续影响指标

林业产业健康稳定发展可持续影响

10

明显

明显

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

林区职工、周边群众满意度

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

 

100

 

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

生态护林员补助项目

项目负责人及电话

穆显峰 15249455777

主管部门

林业和草原局

实施单位

各乡镇

项目预算执行情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

490

490

10

100%

10

其中: 本年财政拨款

490

490

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

安排490人建档立卡贫困人口生态护林员管护39.2万亩林地,管护补助资金共计490万元

有效管护39.2万亩林地,拨付管护补助资金共计490万元,带动490人建档立卡贫困人口脱贫

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标
(50分)

数量指标

安排建档立卡贫困人口数

10

490人

490人

10

 

人均林木管护面积

10

800亩

800亩

10

 

质量指标

生态管护员选聘方案制定率

10

100%

100%

10

 

时效指标

补助资金及时发放率

10

100%

100%

10

 

成本指标

生态管护人员补助标准

10

1万元/人/年

1万元/人/年

10

 

效益指标
(40分)

经济效益指标

增加贫困人口收入

10

490万元

490万元

10

 

社会效益指标

预计带动建档立卡贫困户

10

490户

490户

10

 

生态效益指标

管护森林面积

10

39.2万亩

39.2万亩

10

 

可持续影响指标

保护森林面积

10

39.2万亩

39.2万亩

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益建档立卡贫困人口满意度

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

 

100

 

绩效目标自评表

(2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

天然林保护工程管护补助

项目负责人及电话

穆显峰 15249455777

主管部门

林业和草原局

实施单位

巴彦林场、霍日里河林场和拉抛林场

项目预算执行情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

392.8

392.8

10

100%%

10

其中: 本年财政拨款

392.8

392.8

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

安排51人管护天然林地39.28万亩林地,管护补助资金共计392.8万元

有效管护39.28万亩林地,拨付管护补助资金共计392.8万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟
采取的改进措施

产出指标
(60分)

数量指标

天保工程区森林资源管护面积(万亩)

10

39.28

39.28

10

 

质量指标

管护完成面积合格率

20

100%

100%

20

 

时效指标

天然林管护当期任务完成率

20

100%

100%

20

 

成本指标

天保工程区国有林管护中央财政补助标准(元/亩)

10

10

10

10

 

效益指标
(30分)

社会效益指标

天保工程提供管护岗位(人)

10

51

51

10

 

生态效益指标

森林、湿地生态系统生态效益发挥

10

明显

明显

10

 

可持续影响指标

林业产业健康稳定发展可持续影响

10

明显

明显

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

林区职工、周边群众满意度

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

 

100

 

 

绩效目标自评表

(2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

森林抚育

项目负责人及电话

穆显峰 15249455777

主管部门

林业和草原局

实施单位

九个国有林场

项目预算执行情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

740

740

10

100%%

10

其中: 本年财政拨款

740

740

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

安排222人抚育9万亩中幼林,抚育资金共计740万元

有效抚育9万亩中幼林,有效修复天然林生长环境,保护天然林生态环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟
采取的改进措施

产出指标
(60分)

数量指标

森林抚育面积(万亩)

10

9

9

10

 

质量指标

森林抚育质量合格率

20

100%

100%

20

 

时效指标

森林抚育当期任务完成率

20

100%

100%

20

 

成本指标

森林抚育中央财政补助标准(元/亩)

10

120

120

10

 

效益指标
(30分)

社会效益指标

森林抚育带动就业人数(人)

10

222

222

10

 

生态效益指标

森林、湿地生态系统生态效益发挥

10

明显

明显

10

 

可持续影响指标

林业产业健康稳定发展可持续影响

10

明显

明显

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

林区职工、周边群众满意度

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

 

100

 

 

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

完善退耕还林政策补助

项目负责人及电话

穆显峰 15249455777

主管部门

林业和草原局

实施单位

各乡镇

项目预算执行情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

17.94

17.94

10

100%%

10

其中: 本年财政拨款

17.94

17.94

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

退耕还林完善政策补助造林面积0.2万亩

有效完成退耕还林0.2万亩,拨付补助资金共计17.94万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟
采取的改进措施

产出指标
(60分)

数量指标

政策到期上一轮退耕还生态林面积(万亩)

10

0.2

0.2

10

 

质量指标

造林完成面积合格率

20

100%

100%

20

 

时效指标

造林当期任务完成率

20

100%

100%

20

 

成本指标

完善退耕还林政策补助中央财政补助标准(元/亩)

10

90

90

10

 

效益指标
(30分)

社会效益指标

造林带动就业人数(户)

10

53

53

10

 

生态效益指标

森林、湿地生态系统生态效益发挥

10

明显

明显

10

 

可持续影响指标

林业产业健康稳定发展可持续影响

10

明显

明显

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

林区职工、周边群众满意度

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

 

100

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

森林生态效益补偿资金项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出140.89万元,比2019年减少489.06万元,降低77.6%。主要原因是:项目结束及节约使用以及是减少不必要的开支,降低机关运行使用。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计152.06万元,其中:政府采购货物支出152.06万元,比2019年增加42.63万元,增长39%,主要原因是:增加公益林、天然林保护工程采购项目;政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆35辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车20辆,主要用于:防火和森林保护;离退休干部用车0辆;其他用车15辆,主要是用于巡护和森林保护。单位价值50万元以上通用设备0台,比2019年增加0台;单位价值100万元以上专用设备0台,比2019年增加0台。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:曹英宇    联系电话:0470-4613701

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