目录 |
一、收入支出决算总表 |
二、收入决算表 |
三、支出决算表 |
四、财政拨款收入支出决算总表 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
九、机构运行信息表 |
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门(单位)名称:莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 222.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 284.27 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.16 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.85 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.46 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗议特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 222.00 | 本年支出合计 | 58 | 324.75 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 125.28 | 年末结转和结余 | 60 | 22.53 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 347.28 | 总计 | 62 | 347.28 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门(单位)名称:莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 222.00 | 222.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 180.58 | 180.58 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 180.58 | 180.58 | |||||||
2010308 | 信访事务 | 180.58 | 180.58 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.10 | 20.10 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.10 | 20.10 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.17 | 4.17 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.93 | 15.93 | |||||||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 8.85 | 8.85 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.85 | 8.85 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 12.47 | 12.47 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.47 | 12.47 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.47 | 12.47 | |||||||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门(单位)名称: | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 324.75 | 324.75 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 284.27 | 284.27 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 284.27 | 284.27 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 284.27 | 284.27 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.16 | 19.16 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.16 | 19.16 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.17 | 4.17 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.99 | 14.99 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 8.85 | 8.85 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.85 | 8.85 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 12.47 | 12.47 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.47 | 12.47 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.47 | 12.47 | ||||||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门(单位)名称:莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局 | 金额单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 222.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 284.27 | 284.27 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19.16 | 19.16 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.85 | 8.85 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.47 | 12.47 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗议特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 222.00 | 本年支出合计 | 59 | 324.75 | 324.75 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 125.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 22.53 | 22.53 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 347.28 | 总计 | 64 | 347.28 | 347.28 | ||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 | ||||||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |