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莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局2021年预算公开报告

访问次数: 948 来源:公 安 局莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

(一)贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市有关公安工作的方针、政策和法律法规并,部署和指导全旗公安工作;根据国家和自治区、呼伦贝尔市的政策、法规研究制定自治旗有关公安工作的政策,并指导公安系统贯彻执行落实。

(二)掌握影响全社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策;分析研究自治旗社会治安状况及发展趋势并制定相应的管理办法和措施,协调、处置重大治安事故和群体性事件;部署、指挥重大警务活动。承担我旗处置暴乱、骚乱以及对抗性强的群体性事件的攻坚突击任务,开展各种紧急突发事件的现场处置及抢险救援等工作。

(三)负责全旗公安治安管理工作并承担相应责任;负责依法查处危害社会治安秩序的行为。负责国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工作的安全保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责依法开展人口、户籍及出入境管理工作。

(四)负责全旗公安机关侦查工作;负责侦办各类影响重大的犯罪案件;组织、指导、协调对全旗恐怖活动的防范、侦察、打击工作;负责掌握全旗毒品违法犯罪情况,预防、打击毒品犯罪活动;负责收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判,依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。

(五)负责依法承担的执行刑罚工作;负责依法办理收容教养、劳动教养审批和公安机关行政复议工作;负责公安机关监管场所的管理和建设工作。

(六)负责全旗道路交通安全管理工作并承担相应责任;负责公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人员管理工作。

(七)负责全旗公安队伍建设和公安机关人员培训、公安教育、公安宣传工作;按规定权限管理干部;负责查处、督办公安队伍重大违纪案件;负责全旗公安系统警务督察工作;负责公安信访工作,负责受理、查办涉及公安机关的信访控告申诉案(事)件。

(八)负责组织实施公安科学技术工作和技术安全防范工作;指导、规划并组织实施全旗公安信息化建设;负责全旗公安信息通信保障工作;负责依法开展公共信息网络的安全保卫工作。

(九)负责首长、外宾的警卫工作和重要会议、大型活动的安全保卫工作。

(十)指导森林公安机关的业务工作。

(十一)承办旗人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,2021年莫旗公安局预算公开包括莫旗公安局一个预算单位。

人员基本情况:核定编制370人,在职人员333人,其中行政252人,事业81人,离退休人员127人,遗属及辅警人321人。

(一)行政机构有13个

我局有内设机构有13个,包括:政治工作办公室、情报指挥中心(办公室)、督察法制大队(执法办案管理中心)、政治安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队(莫力达瓦达斡尔族自治旗公安司法鉴定中心)、反恐怖和特巡警大队、食药环犯罪侦查大队、警务保障大队、交通管理大队、禁毒大队、警务支援大队(网络安全保卫大队)、莫旗看守所和莫旗行政拘留所。

(二)、16个派出机构

   我局有16个派出机构,包括:尼尔基第一派出所、尼尔基第二派出所、汉古尔河派出所、宝山派出所、阿尔拉派出所、库如奇派出所、杜拉尔派出所、西瓦尔图派出所、塔温敖宝派出所、登特科派出所、腾克派出所、红彦派出所、哈达阳派出所、奎勒河派出所、巴彦派出所、额尔和派出所。

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

(一)2021年,预算收入为7402.20万元,其中:公共财政拨款预算7402.20万元,占比100%。政府性基金预算0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转安排0万元,占比0%。

(二)2021年,莫旗公安局预算支出7402.20万元。其中:基本支出6218.68万元,占比83.61%;项目支出1213.52万元,占比16.39%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

(三)2021年,莫旗公安局预算收入、支出7402.202万元,比上年增加656.75万元,增加9.73%,增加的主要原因:

1、人员经费增加。2020年,我局新增招录21名公务员,调转5名公务员,2名事业编制人员,导致人员经费增加。

    2、项目经费增加。中央专项转移支付资金2020年未列入到预算内,2021年将中央专项转移支付资金816.00万元,列入到项目经费中。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  1.      1.公共安全支出5901.91万元,占比68.79%,较上年预算数增加418.1万元,主要用于党建业务支出、机关运行公用支出、办案(业务)支出等。
  2.      2.社会保障和就业支出698.05万元,占比9.43%,较上年预算数增加91.12万元,主要用于离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费、职业年仅缴费支出。

 3.医疗卫生与计划生育支出415.33万元,占比5.61%,较去年增加151.65万元,用于职工医疗卫生与计划生育保障。

 4、住房保障支出386.91万元,占比5.23%,较去年减少4.42万元,主要用于职工住房公积金保障。

   三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

   2021年,我局没有政府性基金预算财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

 2021年“三公”经费支出预算410万元,较上年预算增加387万元。

(一)2021年公安局没有因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费10万元,同上年预算数相同;

(三)2021年没有公务用车购置预算。公务用车运行维护费400万元,与上年预算增加387万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

 1、2021年部门预算支出按支出类别分类情况:

 基本支出7402.20万元,其中人员支出6814.72万元,基本公用支出587.48万元。

 2、项目支出1213.52万元,较去年增加743.12万元,因中央专项转移支付资金816万元,2021年列入预算。

 3、2021年,我局机关运行经费财政拨款预算587.48万元。 机关运行经费,是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购预算情况说明

 2021年没有政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

 截至2020年末,莫旗公安局共有车辆75辆,其中特种专业技术用车23辆,执法执勤用车47辆,通信应急用车3辆,公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、项目支出绩效目标情况说明

(一)项目支出绩效目标情况

 持续推进扫黑除恶专项运动,有利于维护社会秩序,保障社会长治久安,提升人民群众安全感、幸福感,圆满完成扫黑除恶专项运动三年目标;继续加强教育训练学习,有利于执法规范化和队伍正规化建设,提高队伍整体综合战斗力。                                                                                                                                                                

(二)重点项目预算绩效情况

  2021年,莫旗公安局无工程和管理类项目,不涉及项目绩效,也无重点项目。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

(六)基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

(八)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吴志华,联系电话:04704626618。

 

 

第六部分  2021年部门预算公开表

  1. 部门收支总体情况表。
  2. 部门收入总体情况表。
  3. 部门支出总体情况表
  4. 财政拨款收支总体情况表。
  5. 一般公共预算支出情况表。
  6. 一般公共预算基本支出情况表。
  7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
  8. 政府性基金预算支出情况表。
  9. 项目支出绩效目标申报表
  10. 政府采购预算明细表
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