当前位置:网站首页 > 财务公开 > 信息浏览

2018年莫旗本级部门预算公开目录

访问次数: 644 来源:党 校莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]

 

 

 

2018年莫旗本级部门预算公开目录

 

 

 

一、部门工作职责

二、部门和单位机构设置情况

三、部门预算收支增减变化情况

四、“三公”经费预算安排情况

五、机关运行经费安排情况

六、政府采购预算安排情况

七、政府购买服务情况

八、国有资产增减变化情况

九、政府性基金预算收支情况

十、绩效目标设置情况

十一、名词解释及其他需要说明的情况

十二、部门预算公开套表

 

 

 

 

 

 

2018党校部门预算情况说明

 

按照自治区党委、政府关于大力推进部门预算、决算的公开要求和呼伦贝尔市委、政府的有关部署,党校对相关材料进行了整理和统计。现将党校预算情况公开如下:

一、党校主要工作职责

主要职能

培养高素质的干部队伍为目标,以教学为中心,科研为基础,改革为动力,充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用,加强党的理论学习、研究和宣传,搞好县、乡、村党员干部的培训,切实提高全县干部素质。

二、部门和单位构成情况

党校编制人数27名,在职职工23人,离退休职工17人。

2018年莫旗党校部门预算编制单位1个。下设5个股室,分别是:教研室、办公室、组教室、信息办、图书室。

教研室职能:贯彻党校教学方针,按照学校的部署,制定本教研室的工作计划,并抓好落实总结工作。在校委会的领导下,搞好本教研室的管理工作。组织教学、科研和师资培养等工作,贯彻执行上级有关教学、科研的方针、政策和规定,全面完成学校下达的教学、科研任务。结合教学,组织教师外出调查研究和参观考察,开展科研活动。加强对理论问题、现实问题和教学方法的研究,不断总结教学经验,提高教学水平和科研水平。

办公室:负责党校各种会议及其他活动的准备组织工作,确保顺利进行。组织起草党校综合性的工作报告、计划、总结等。根据领导要求和有关会议决定,负责组织、草拟和发布通知、会议纪要和其他文件。负责检查督促各处室、各部门贯彻执行党校工作部署和计划及领导会议情况,并及时掌握动态和发展趋势,对于发现的问题及时提出解决的措施和意见。及时处理文件,阅批上级文件不过夜,急件随到随批并转办。

组教室:负责各类主体班次、非主体班次及其他合作班次的课程安排工作、组织协调工作、教学管理工作、学籍整理归档工作等,同时承担学历教育管理工作。

信息办:负责组织制定全校信息化建设发展规划和实施方案。负责组织、实施、提出信息化建设项目的新建、扩建、改建计划和技术方案并组织实施,根据设备的具体需求情况,制定设备购置、维修、使用计划。

图书室:图书馆是党校的文献情报中心,是为教学和科研提供资料、信息服务的机构,是党校教学和科研工作的重要组成部分。根据教学、科研的需要,通过多种途径,有计划、有重点地采集各种类型的文献资料,注意党校系统和地方文献的收集,形成具有党校特色的馆藏体系。对新到的文献资料及时按照国家标准进行分类编目,以便尽快投入流通使用,并及时对新书进行宣传报导。

 

三、当年取得的主要事业成效。

培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村(社区)党组织负责人、村民委主任等,培养理论干部;承办旗委、政府和旗有关部门举办的专题研讨班;围绕党的中心工作,积极开展科学研究,承担旗委、政府下达的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题,培养高素质的干部队伍。

四、2018年度部门预算收支安排及增减变化情况

(一)2018年部门预算收入为389.5万元,其中:公共财政拨款预算389.5万元、政府性基金预算0元、事业收入0元、纳入专户管理的教育收费收入0元、公共财政拨款(补助)结转安排0万元、预算单位结转结余安排0元。

(二)2018年部门年度预算支出389.5万元。其中:公共财政拨款预算支出389.5万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0元、纳入专户管理的教育收费收入预算支出0万元、公共财政拨款(补助)结转安排支出0万元、预算单位结转结余安排支出0万元。

(三)2018年部门预算收入、支出389.5万元,比上年有所减少。主要原因:工作人员普调工资等。

 

五、事业运行经费安排情况:

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况:

⑴基本支出389.5万元,其中人员支出226.4万元、基本公用支出37.1万元、对个人和家庭的补助支出18.3万元。

⑵项目支出17万元:其中专项性公用支出0万元、专项业务费0万元、专项资金17万元。

2、2018年部门预算支出按照经济支出分类情况:

工资福利支出208.1万元、商品和服务支出56.5万元、对个人和家庭的补助18.3万元、对企事业单位的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他支出0万元。

六、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算较上年相同9.2万元。

(一)因公出国(境)费0元。

(二)公务接待费0万元。

(三)公务用车购置及运行经费。

⑴公务用车购置经费0万元。

⑵公务用车运行维护费较上年相同。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元,“我单位2018年无政府性基金支出预算”。

八、政府采购安排情况:

2018年本部门未予安排政府采购。

九、政府购买服务情况

党校无政府购买服务情况。

十、国有资产增减变化情况

党校国有资产无增减变化。

十一、绩效目标设置情况

我单位无重点项目,无此项预算。

十二、名词解释

(一)财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(七)对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

(八)债务利息支出:反映政府和单位的债务利息支出。

(九)基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算(不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

(十)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十三、2018年度部门预算公开套表。

 

 

莫旗党校

2018年3月15日

 

 

扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈