一、机关经费由办公室统一管理。经费开支要坚持节约、高效的原则。一次性开支数额在500元以内的,办公室主任批准。一次性开支数额在500-10000元以内的,需由分管书记批准。一次性开支超过10000元的召开班子会议进行研究。所有开支,均实行先审批后承办,未经批准不予报销。
二、办公用品的使用。一切办公用品,均由办公室统一购买和管理,各组室需要时到办公室领取。非易耗公用物品由办公室登记造册,各组室妥善保管。
三、会议经费开支。办公室编报预算,报有关领导审核,经批准后组织实施。
四、接待工作开支。接待工作严格按照旗委下发的文件执行。
五、所有经费的开支实行每半月签字制度。承办人要及时向办公室负责同志说明开支来由,由分管领导签字后报销。 六、办公室财会人员要认真负责,所有票据要有经办人签字,有关负责同志审核签字,办公室主任签字以及相关规定中明确的其他要素齐备的情况下方能报销。